岗位职责:
1.负责组织制定、完善内部审计制度,制定具体审计计划;
2.负责公司及各下属企业的各项审计工作;
3.拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
4.及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;
5.督促审计结论和建议的落实;
6.负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。
岗位要求:
1、正规全日制本科以上学历,财务或会计相关专业;
2、具有会计师以上国家职业资格证书,CPA优先;
3、熟悉企业内控、财务管理、企业管理知识;
4、熟悉企业生产经营管理知识及内部管理流程;
5、熟悉会计法、审计法、会计准则、税收法律知识等相关的国家和地方法律法规。
6、熟练掌握财务、审计专业知识;
7、熟练掌握各种办公和财务软件;
8、熟练掌握专项审计的业务流程;
9、熟悉口头表达、书写及文字处理技巧。
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